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No:121403

ついに導入されるインボイス! 今すぐ始めたい実務対応へ向けた準備!!

軽減税率&日本型インボイス制度への対応

税理士 熊王征秀

開催日 2019/04/15(月) 開催日備考 ※ 16:30から質疑応答予定
開催時間 10:00~17:00 受講料(税込)

38,610

一般 38,610円[会員 35,370円](テキスト、書籍代、お弁当、消費税含む)

講師 税理士 熊王征秀 担当事務局 神奈川支局
横浜市西区花咲町4-106(税理士会館2F)
TEL:当面の間休止しております
FAX:当面の間休止しております
講師紹介 昭和59 年学校法人大原学園に税理士科物品税法の講師として入社。在職中に酒税法、消費税法の講座を創設。
平成4 年に同校を退職。会計事務所勤務を経て、平成6 年に税理士登録、平成9 年独立開業。顧問先の税務・経営指導、税務関係の記事の執筆、消費税を中心とした数多くのテーマの研修会講師として活躍中。現在、東京税理士会会員相談室委員、東京税理士会調査研究部委員、東京地方税理士会税法研究所研究員、日本税務会計学会委員、大原大学院大学教授。
【 著書】『消費税率引上げ・軽減税率・インボイス 業種別対応ハンドブック』(日本法令)他多数
セミナー内容 【1】軽減税率制度
  1)軽減税率対象取引の範囲と適用税率
  2)外食産業の取扱い
  3)軽減税率対象資産と委託販売の関係
  4)簡易課税制度との関係
  5)一体資産と一括譲渡

【2】中小企業の特例
  1)売上げの区分が困難な事業者に対する簡便計算
  2)仕入れの区分が困難な事業者に対する簡便計算
  3)仕入れの区分が困難な事業者が簡易課税制度の適用を受けようとする場合
  4)調整対象固定資産(高額特定資産)を取得した場合の取扱い

【3】インボイス制度
  1)3つの請求書の記載事項の違い
  2)区分記載請求書等保存方式とは
  3)適格請求書等保存方式とは
  4)帳簿の記載事項と保存を要する請求書等の種類
  5)税額の計算方法
  6)免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

【4】経過措置
  
【5】平成30年度消費税改正
セミナー備考 ※ クーポンをご利用の方は、会員サイトよりお申込みください。
※ 受付後、受講票(メール)・請求書・郵便振込用紙をお送りします。
※研修会当日は受講票を必ずご持参下さい。
※開催日直前にHPよりお申込みされる場合、お手数ですが、神奈川支局宛ご一報下さい。
会場
神奈川産業振興センター 13F
住所:横浜市中区尾上町5-80
TEL:

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)