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タダノ|開示すべき重要な不備
不適切な取引・不正行為等 内部統制報告書 機械 海外子会社等に関する記載あり 開示すべき重要な不備- 決算期:2012年3月
- 上場市場:東証一部
- 証券コード:6395
- 業種:機械
- 監査法人:有限責任監査法人トーマツ
当社の連結子会社であるタダノ・アメリカCorp.の取締役副社長(現地採用、平成24年5月21日付解任)が、その職位を利用して、私的流用を目的に同社の資金を横領するという不正行為が、平成24年5月に判明し、当社はただちに社内調査委員会(委員長:取締役執行役員専務 鈴木 正)を設置し、不正調査専門の現地法律事務所を起用して社内調査を進めてまいりました。
これは、同社の全社的な内部統制において、職務分掌の運用上の問題(専門的業務執行への牽制体制)及びコンプライアンスの徹底が十分でなかったことに加え、当社のグループ各社に対するモニタリング機能が不足していたことにより発生したものと認識してお.........
(全文の文字数:943文字)
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